为推动内部审计准则的贯彻落实,提高内部审计项目的质量,浙江省内审协会优秀内审项目评比小组按照《浙江省优秀内部审计项目评比办法》,对全省各地送评的2005年度内审项目进行了初评、复评和小组集中评审。评比结果近日揭晓,我校送评的《关于对各部门“小金库”清理情况的审计调查》项目获得三等奖。
该项目于2005年实施完成,审计处根据校党委的指示,对全校各部门私设“小金库”情况开展了调查清理。同时,学校及有关职能部门及时开展了法纪和财务政策的宣传教育工作,使全校广大干部职工更充分地认清“小金库”的违法性和危害性;并落实审计整改建议11条,特别是出台了《制止“小金库”问题的实施意见》和《收入分配管理办法》,进一步严肃财经纪律,规范学校财务管理,建立了遏制“小金库”行为的长效管理机制。
(审计处 陈晓绯)